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文檔簡介

重大安全管理例會一、會議議程確認(一)議題安排。本次會議共安排12項議題,涉及3起未遂事件復盤、2項新規解讀、7個重點領域風險排查,會議時長控制在180分鐘以內。二、未遂事件深度復盤(一)權責劃定。各單位主要負責人是第一責任人,分管領導承擔直接管理責任,安全專員必須全程參與調查取證,3日內提交書面分析報告。1.事件編號:XM2023-0512,地點:3號生產線,時間:上午9時15分2.直接原因:防護欄缺失導致人員誤入危險區域,間接因素:巡檢制度執行不到位3.處理標準:立即停用相關設備,對涉事人員實施全員安全培訓,更換防護設施必須經3人驗收合格4.預防措施:建立風險點動態清單,每周更新頻率不低于2次,高風險區域設置電子圍欄報警系統(二)責任追究。對3名相關責任人進行誡勉談話,涉及違反操作規程的5名員工取消本季度評優資格,事故責任單位安全考核扣分10分,分管領導書面檢討必須在3個工作日內提交。(三)整改要求。所有生產單位必須重新繪制危險源分布圖,標注必須清晰可辨識,安全部門牽頭組織交叉檢查,檢查結果納入月度考核,連續2次不合格的取消單位評優資格。三、新規宣貫與解讀(一)制度要點。新修訂的《重大危險源監控管理辦法》自下月1日起施行,重點調整了3項核心條款,各單位必須在10日內完成全員培訓,考核合格率必須達到98%以上。(二)執行細則。新增的"雙確認"制度要求:高風險作業必須由作業方和監護方雙重確認安全措施到位,記錄必須使用公司統一表格,電子版存檔期限不少于5年,紙質版保存期限按檔案管理規定執行。(三)答疑環節。安全部對15個常見問題進行解答,其中第8項"應急預案演練頻次"的調整必須嚴格執行,季度演練覆蓋率必須達到100%,演練方案必須經專家組審核。四、重點領域風險排查(一)危化品管理。對12家使用甲類危險品的單位進行專項檢查,重點核查儲存柜鎖具完好性,不合格單位必須立即整改,逾期未改的依法暫扣相關資質,整改驗收由技術部牽頭組織。(二)高空作業。要求所有高空作業必須使用符合標準的防墜落設備,安全帶必須經過檢測合格,檢測報告必須隨作業記錄存檔,對3家存在問題的單位進行約談,并責令限期整改。(三)應急物資。檢查發現應急物資配備不足的8家單位必須立即補充,急救箱藥品必須每月檢查更換,消防器材必須每季度檢測,采購流程必須經安全部門審核,不合格產品嚴禁入庫。(四)交叉作業。要求所有交叉作業必須提前制定專項方案,施工方必須向作業方提供安全交底,監理單位必須全程監督,對2起未執行交底制度的單位進行通報批評。五、隱患整改跟蹤督辦(一)整改要求。對前期檢查發現的23項隱患必須全部整改到位,其中重大隱患必須實行"三定"原則,即定整改責任人、定整改措施、定整改時限,整改期限最長不得超過30天。(二)驗收標準。驗收必須嚴格對照《隱患整改驗收標準》,驗收小組由安全部牽頭,技術部、生產部共同參與,驗收合格率必須達到100%,不合格的必須重新整改。(三)考核機制。整改不力的單位取消下季度評優資格,對3名責任人進行約談,重大隱患未按期整改的,單位負責人必須向公司主要領導書面檢討,并承擔相應管理責任。六、下階段工作部署(一)重點工作。下季度將開展全員安全知識競賽,考核內容必須涵蓋新規條款,優秀個人獎勵金額5000元,優秀團隊獎勵金額1萬元,所有獎項必須納入績效考核。(二)專項活動。組織"安全生產月"系列活動,要求各單位必須開展1次應急演練、1次安全知識培訓、1次隱患排查,活動方案必須于下月5日前報安全部備案。(三)責任落實。各部門必須重新簽訂安全生產責任書,責任書必須經主要領導簽字,員工簽字率必須達到100%,安全部對簽訂情況進行抽查,抽查比例不低于30%。七、會議總結要求(一)會議紀律。所有參會人員必須嚴格遵守會議紀律,不得擅自離場,會議記錄必須完整準確,重要事項必須形成會議紀要。(二)執行標準。所有決議必須嚴格執行,安全部負責跟蹤督辦,每月通報執行情況,對執行不力的單位

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